机译:销售和现金收支会计系统内部控制的评估(PT Pg Candi Baru Sidoarjo的案例研究)
机译:评估计算机会计信息系统内部控制的可靠性:对约旦经营银行的实证研究。
机译:中小企业是否最佳地利用计算机化会计系统内部控制?实证研究
机译:会计信息质量和通过内部控制系统建立的会计信息系统:印度尼西亚共和国部级和州级机构的研究
机译:现金支付周期内部控制系统评估 - 案例研究施工公司PT XYZ
机译:企业规模与内部控制调节计算机财务和会计系统范围之间关系的实证研究
机译:卫生部门的财务管理改革:现金制和权责发生制会计制度的比较研究
机译:内部控制系统的影响,区域资产管理收据的现金销售额